問題已解決

老師,我們是服務(wù)行業(yè),2019年12月做了暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本——暫估,貸:應(yīng)付賬款。2020年初收到主營業(yè)務(wù)成本發(fā)票,我該如何處理這部分跨年暫估呢?

84784968| 提問時間:2020 08/18 13:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 金額一致的發(fā)票帶到憑證后面可以
2020 08/18 13:21
84784968
2020 08/18 13:41
老師,收到發(fā)票是2020年3月開的,我在網(wǎng)上搜到對于庫存商品暫估的處理是這樣的:1、借:庫存商品 紅字,貸:應(yīng)付賬款 紅字,2、借:庫存商品 藍(lán)字,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額 藍(lán)字,貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 藍(lán)字,3、借:以前年度損益調(diào)整 藍(lán)字,貸:庫存商品 藍(lán)字,4、借:利潤分配-未分配利潤 藍(lán)字,貸:以前年度損益調(diào)整 藍(lán)字。 我不太明白,3和4兩個步驟,如果做了步驟3,庫存商品月末就變成了貸方余額。如果不做3和4,就做不到結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益。我想是不是那個地方我沒考慮清楚。 還有就是我們是服務(wù)行業(yè),要不要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整?
郭老師
2020 08/18 13:54
第三個結(jié)轉(zhuǎn)成本的 你暫估的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84784968
2020 08/18 13:57
老師,您的意思是如果當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)了暫估成本,那就不用做3和4了是嗎?
郭老師
2020 08/18 14:05
暫估和發(fā)票一樣的是的
84784968
2020 08/18 14:10
好的,謝謝老師了
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