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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司支付給自己員工的證書補(bǔ)貼應(yīng)該如何做賬呢、從銀行轉(zhuǎn)賬入個(gè)人賬戶
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補(bǔ)貼也應(yīng)該并入工資一起
2020 08/19 11:14
84784954
2020 08/19 11:18
老師,補(bǔ)貼費(fèi)用是一次性單獨(dú)支付的。我應(yīng)該如何賬務(wù)處理
bamboo老師
2020 08/19 11:21
先當(dāng)補(bǔ)貼計(jì)提 然后申報(bào)的時(shí)候并入工資
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
84784954
2020 08/19 11:29
老師再打擾一下,這個(gè)員工支付證書補(bǔ)貼的轉(zhuǎn)賬記錄在7月30號,他入職是8月份,這樣應(yīng)該如何操作
bamboo老師
2020 08/19 11:37
那入職日期可以填7月份
一般稅務(wù)不會(huì)查這么嚴(yán)格的 也可以解釋為預(yù)付
84784954
2020 08/19 11:42
好的,謝謝老師
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