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老師,做結轉分錄的思路,有哪些是補平原則哪邊小補哪邊?有哪些是按余額直接結轉的?怎么區(qū)分、怎么做?搞不懂

84784962| 提問時間:2020 08/26 11:06
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,您好,一般收入成本費用會做結轉,期末無余額。所有的收入科目 ,成本科目 ,期間費用科目
2020 08/26 11:13
84784962
2020 08/26 16:25
說的好像有一點局限,比如說,本年利潤結轉到未分配利潤的,或者是固定資產(chǎn)結轉到固定資產(chǎn)清理等等,所有的這些結轉時候有的是補平原則,有的是直接用余額結轉,該怎么把這些怎么區(qū)分呢?怎么做有點混
森林老師
2020 08/26 16:29
同學,您好,可能你們是在做考試性理論性的一些知識,我們現(xiàn)在實際工作中,一般情況固定資產(chǎn)月度會做一些折舊的處理,固定清理有發(fā)生時才會處理,一般企業(yè)很少發(fā)生。而費用成本收入是企業(yè)發(fā)生最常用的,一般月底會對這些費用做統(tǒng)計做結轉。統(tǒng)一結轉到本年利潤 。而利潤分配這些科目就很少用了,一般會在年底做一次統(tǒng)一的清理。
84784962
2020 08/26 16:46
就是說所有的這些結轉,有沒有個方法就是哪些該用余額結轉哪些是補平結轉方便記憶區(qū)分的,不然容易弄混、記不住
森林老師
2020 08/26 16:49
同學,您好,書本上的好辦法我沒有,你可以平臺重新問一下其他的老師。如果是實踐經(jīng)驗中,一般收入成本和費用月底沒有余額,所以這個是一個歸集。日常做的固定資產(chǎn)的折舊是日常的必備工作。現(xiàn)金和銀行存款需要月底賬實相符。庫存和固定資產(chǎn)也需要盤點做到賬實相符。
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