問題已解決
剛從外賬公司拿帳回來建帳,發(fā)現(xiàn)庫存商品沒有明細,只有余額56770,應付暫估83290.95,但是我梳理一遍庫存發(fā)現(xiàn),應付暫估里有2016年的水泵維修費結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本暫估64356,這個是對的嗎,能改,還是后續(xù)怎么消除應付暫估,我根據(jù)進項發(fā)票梳理的庫存為144131,但是他賬面庫存56770,他是按銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,導致庫存差異,我建帳庫存商品怎么建啊
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速問速答同學你好,賬務是連續(xù)性的,所以你先要保持現(xiàn)在庫存商品的實際金額,然后再當月進行調(diào)整
1.對于暫估,你可以查一下原因,看看哪一筆發(fā)票到的時候應該沖暫估,帳上沒有沖銷,直接做的,如果可以查到相對應的憑證,就可以進行調(diào)整,把暫估沖掉
2.然后再看一下結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果你有結(jié)轉(zhuǎn)明細,發(fā)現(xiàn)外賬公司給你結(jié)轉(zhuǎn)的成本是錯的,可以進行調(diào)整,把他的結(jié)轉(zhuǎn)沖銷,按正確的結(jié)轉(zhuǎn),然后進行匯算更正申報
2020 08/26 11:32
李雪婷老師
2020 08/26 11:32
3.賬務調(diào)整完后,如果庫存還有差異,可以通過盤盈盤虧進行處理,調(diào)整成帳實相符
84784958
2020 08/26 11:48
那進行匯算更正申報,比較麻煩,我還到不到這個程度,要補繳稅啊,這個老板要把我開除了,這個不可行,要是沒有對應發(fā)票來,暫估只能掛著吧,那我目前該怎么建庫存商品 啊
李雪婷老師
2020 08/26 12:02
這個庫存明細只能按帳上發(fā)票開的明細來,你看一下庫存商品明細賬(倒著看),哪一次(或幾次)購進的商品沒有銷售,或沒有全部銷售,然后按庫存商品入賬的時候發(fā)票上的商品名稱建庫存明細賬,金額湊夠56770就可以了,這個和實際庫存肯定不符,然后后面開發(fā)票的時候,對方如果沒有明細要求,就盡快把這些沒有實際庫存的開出去,減小風險。
84784958
2020 08/26 12:18
有收維護維修費發(fā)票,一個月10000,購進的水泵,也可以替換舊壞的水泵,這個需要額外商品銷售發(fā)票,如果不需要,那是不是可以減少一部分商品庫存啊
李雪婷老師
2020 08/26 12:31
水泵應該是自己用的,壞了替換掉的吧,這種情況不需要銷售發(fā)票,如果前面水泵進的固定資產(chǎn),直接進固定資產(chǎn)里替換原來舊的,如果前面沒有進固定資產(chǎn),直接把這個水泵自用出庫就可以了,但是如果購進的時候有進項,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的
84784958
2020 08/26 12:32
是修理業(yè)務,幫別人單位保養(yǎng)維修水泵
84784958
2020 08/26 12:47
都是水泵,只是名稱后綴,型號不同,還是非要按照進項發(fā)票明細來啊,有些庫存是負的,可以相互抵消嗎
84784958
2020 08/26 12:52
比如 水泵 CM3,水泵CM10,水泵UPBasic
李雪婷老師
2020 08/26 12:59
可以抵消的,但是后面盡量避免這種情況,前面的如果稅務發(fā)現(xiàn),可以給稅務解釋,放代帳公司了,他們出庫不是很準確,但是后面盡量不要出現(xiàn)太多這種情況
84784958
2020 08/26 13:36
幫別人單位大樓做維修維護保養(yǎng),一個月10000,有收到銷項發(fā)票,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本可以用庫存商品么,進項稅額需要做轉(zhuǎn)出么
李雪婷老師
2020 08/26 13:52
可以進庫存商品的,因為本來就是給別人換的
借:銷售費用
貸:庫存商品
應交稅費—增值稅—銷項
把這個庫存出庫掉就可以了,不用做進項稅額轉(zhuǎn)出的
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