問(wèn)題已解決
老師問(wèn)一下,A公司**在我們公司用的我們公司的資質(zhì),然后他們的項(xiàng)目需要開(kāi)票,這個(gè)票只能我們開(kāi)具,錢(qián)會(huì)打到我們公司的賬上,然后再給他們轉(zhuǎn)過(guò)去。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020 09/02 14:27
84784996
2020 09/02 15:58
老師,這個(gè)可以這樣弄嘛?
meizi老師
2020 09/02 16:03
你好 是的 你掛往來(lái)。 最好是有讓對(duì)開(kāi)票給你們 到時(shí)你們支付要有發(fā)票給你們的
84784996
2020 09/02 16:06
我們要給他們開(kāi)發(fā)票的,你既然開(kāi)發(fā)票那不是收入嘛
meizi老師
2020 09/02 16:09
你好 你開(kāi)票出去 你是收入 。 你要轉(zhuǎn)款給**人 就要他們給你們發(fā)票做成本
84784996
2020 09/02 16:11
那給他們轉(zhuǎn)出怎么做賬呀
meizi老師
2020 09/02 16:22
你好 讓對(duì)方開(kāi)票給你們。 你做 成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784996
2020 09/02 16:39
老師第一個(gè)分錄我沒(méi)懂
84784996
2020 09/02 16:46
開(kāi)票后錢(qián)轉(zhuǎn)到我賬戶時(shí):借:銀行存款42萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入42萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.2萬(wàn),其他應(yīng)付款41.8萬(wàn)。
84784996
2020 09/02 16:46
老師,我理解的對(duì)不對(duì)呀
meizi老師
2020 09/02 17:02
給你舉例下 。你看看附件資料 理解下 。
84784996
2020 09/02 17:05
可以按收入進(jìn)來(lái)唄
meizi老師
2020 09/02 17:07
你好 你本來(lái)也得做收入的。 因?yàn)槭且阅愎久x開(kāi)出去發(fā)票的
84784996
2020 09/02 17:08
然后轉(zhuǎn)出時(shí),讓他們開(kāi)票我們?nèi)氤杀締h
84784996
2020 09/02 17:08
我理解的對(duì)不
meizi老師
2020 09/02 17:12
嗯 是的 就是要對(duì)方給你發(fā)票 做成本。 這樣才合理
84784996
2020 09/02 17:13
可是42萬(wàn)呢怎么做成,他們也**在我們公司這
84784996
2020 09/02 17:13
他們也沒(méi)有原料啥的
meizi老師
2020 09/02 17:15
你好 讓對(duì)方自己想辦法給你們發(fā)票 。比如人工費(fèi) 材料費(fèi) 等
84784996
2020 09/02 17:16
好。也只能這么做。因?yàn)橐膊荒茏龀山杩顔h
meizi老師
2020 09/02 17:20
你好 是的 你有收入了 你得有對(duì)應(yīng)成本 。 對(duì)方付給你發(fā)票 你支付款給對(duì)方才合理的。
84784996
2020 09/02 17:21
那成本票比收入票底
84784996
2020 09/02 17:22
可能全額給他打不過(guò)去
meizi老師
2020 09/02 17:27
你好 本來(lái)也不可能全額打款給他們的 。 你們還得收取管理費(fèi)用的。 到時(shí)你還得開(kāi)票給他們 。這管理費(fèi)用你還得做其他業(yè)務(wù)收入報(bào)稅的。
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