問題已解決
老師,上個月材料估價單價3600元估低了,生產(chǎn)領(lǐng)用材料,轉(zhuǎn)過產(chǎn)品成本了。這個月進票到了單價3800元,怎么調(diào)整這個成本差額?
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根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,
貸:原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借:原材料 ,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
貸:應(yīng)付賬款等科目
然后補做領(lǐng)用材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
2020 09/03 20:13
84784966
2020 09/03 20:40
材料數(shù)量問題?
鄒老師
2020 09/03 20:44
你好,你是想問關(guān)于材料數(shù)量的什么問題呢
84784966
2020 09/03 21:48
補做領(lǐng)用材料,數(shù)量可以是0嗎?只領(lǐng)差價金額。
鄒老師
2020 09/03 21:52
你好,你可以把之前領(lǐng)用的材料分錄紅沖,然后按3800的單價做領(lǐng)用分錄,結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84784966
2020 09/03 21:56
哦 那就 那成品入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖回,然后重做 對嗎?
鄒老師
2020 09/04 08:10
你好,是的,是這樣的
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