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甲公司2019年7月31日銷售產品一批,貨款為2000萬元,增值稅稅率為13%,為購貨方代墊的運雜費為10萬元,該公司為增值稅一般納稅人,銷售當時甲公司收到購貨方寄來一張3個月到期不帶利息的商業(yè)承兌匯票,請問會計分錄: 借:應收票據(jù) 2260 應收賬款 10 貸:主營業(yè)務收入 2000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)260 這樣這是不是不對?借貸得數(shù)對不起來,這是初級會計職稱的一道題

84784990| 提問時間:2020 09/05 22:31
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,應收票據(jù)2270
2020 09/05 22:34
森林老師
2020 09/05 22:37
借:應收票據(jù) 2270 貸:主營業(yè)務收入 2000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)260 銀行存款10
84784990
2020 09/05 22:40
老師 借:應收票據(jù) 2270 貸:主營業(yè)務收入 2000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)260 這樣還是對不起來
森林老師
2020 09/05 22:42
同學你好,我分錄有銀行存款,10
84784990
2020 09/05 22:46
老師 為購貨方代墊的運雜費為10萬元,是屬于銀行存款?就是比如拿銀行存款給他墊上了,資產就少了10萬所以記在貸方,是這個意思不?
84784990
2020 09/05 22:48
為購貨方代墊的運雜費為10萬元,不是應收帳款科目?我先給墊上后期這是我應該收回來的款項,應收帳款增加了就是資產增加了,所以記在借方,不是這個樣吧?
森林老師
2020 09/05 22:50
同學你好,是的 應收票據(jù)和應收賬款性質一樣,題中使用應收票據(jù)
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