問題已解決
用友軟件出現(xiàn)兩個問題:1.管理費用一個科目貸方余額,但是月末結(jié)轉(zhuǎn)時還是貸方紅色。2,主營業(yè)務(wù)收入月末借方余額,結(jié)轉(zhuǎn)時還是顯示借方紅色,憑證合計數(shù)是本年利潤和主營業(yè)務(wù)收入的差額。這是怎么回事? 百度用友軟件說費用類科目不能在貸方記,否則會結(jié)轉(zhuǎn)錯誤,是這樣嘛?
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速問速答那分錄該怎么寫?
例如管理費用-其他費用正常分錄是借:管理費用-其他費用 貸:庫存現(xiàn)金,如果在用友軟件里用紅字在借方怎么寫
2016 08/02 09:12
84784981
2016 08/02 09:16
錯了,,錯了,是借:庫存現(xiàn)金 貸:管理費用,怎么在用友軟件里寫紅字借方憑證?
84784981
2016 08/02 11:06
如果主營業(yè)務(wù)收入收入在借方,正常分錄寫借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:庫存現(xiàn)金,但是在用友軟件里就得寫--貸:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字負(fù)數(shù))對嗎?
黃老師
2016 08/01 16:24
你好,可以這么理解,損益類科目在借方體檢,如果應(yīng)在貸方的,就入借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)
黃老師
2016 08/02 09:37
借:庫存現(xiàn)金 借:管理費用(負(fù)數(shù))
黃老師
2016 08/02 11:09
是的,貸:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字負(fù)數(shù))按這個分錄寫
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