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建筑行業(yè),已付款但票未到,怎么做分錄,后來隔月票來了,怎么做賬,

84784985| 提問時(shí)間:2020 09/15 21:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 你們是什么業(yè)務(wù)的賬 ? 付款的是什么 ?
2020 09/15 21:11
84784985
2020 09/15 21:12
付款是銀行
meizi老師
2020 09/15 21:30
你好 我是想問你的: 你說的付款了票未到 具體是什么業(yè)務(wù)才好判斷科目
84784985
2020 09/15 23:16
買材料的票未到,已付款
meizi老師
2020 09/16 08:35
你好 那你就先做暫估入庫 :借原材料-暫估 貸銀行存款 。 收到發(fā)票后 做紅沖暫估分錄。在按發(fā)票做一遍 。
84784985
2020 09/16 08:37
我是這樣做的,借原材料—暫估貸銀行 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料—暫估
84784985
2020 09/16 08:38
我把這兩個(gè)分錄放在一張憑證上做可以嗎?
meizi老師
2020 09/16 08:39
你好 你是買來馬上就領(lǐng)用出去了使用的話 可以這樣來做。
84784985
2020 09/16 08:39
但是有些朋友說我錯(cuò)了,應(yīng)該是借預(yù)付賬款—xx公司貸銀行 借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款—xx公司
84784985
2020 09/16 08:41
材料買來了馬上用出去就可以用我第一種方法做對嗎
84784985
2020 09/16 08:49
發(fā)票隔月來了,我應(yīng)該放在哪個(gè)月?比如7月暫估,8月才來發(fā)票,我應(yīng)該放在8月還是7月
meizi老師
2020 09/16 08:55
你好 材料都收到了 做原材料去 。 不是做預(yù)付賬款。 發(fā)票來了方8月 。 你8月要紅沖暫估分錄在按發(fā)票做一筆的
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