問題已解決
固定資產(chǎn)車頂賬怎么做分錄了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
銷售變價(jià):
借:應(yīng)付賬款 /其他應(yīng)付款
貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
清理虧損時(shí)
借: 資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
2020 09/18 10:29
84785026
2020 09/18 10:31
頂了工程款怎么做
玲老師
2020 09/18 10:32
您好
,您是用固定資產(chǎn)頂帳的那一方對(duì)嗎?如果是的話,您就把銷售變價(jià)借方第一個(gè)科目用應(yīng)付賬款,其他科目不變就可以了
84785026
2020 09/18 11:07
老師分錄怎么做了就是把車頂了工程款
玲老師
2020 09/18 11:10
您好,
是的,車子是你的固定資產(chǎn),您頂帳需要做固定資產(chǎn)清理,然后沒有收到錢,因?yàn)槟莻€(gè)錢是頂了應(yīng)付賬款,上面那個(gè)分錄就對(duì),
84785026
2020 09/18 11:12
能寫個(gè)分錄嗎?
玲老師
2020 09/18 11:14
你好
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
銷售變價(jià):
借:應(yīng)付賬款 /其他應(yīng)付款
貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
清理虧損時(shí)
借: 資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
玲老師
2020 09/18 11:15
你好
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
銷售變價(jià):
借:應(yīng)付賬款
貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
清理虧損時(shí)
借: 資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
84785026
2020 09/18 11:16
怎么就能變成應(yīng)付帳款,因?yàn)橘~上就沒有應(yīng)付
玲老師
2020 09/18 11:17
您好
,您不是欠對(duì)方的工程款嗎?工程款您沒有支付時(shí),賬上應(yīng)該掛應(yīng)付賬款的,
84785026
2020 09/18 11:18
咱們賬上就是預(yù)付賬款,沒有應(yīng)付,昨天不會(huì)做
玲老師
2020 09/18 11:20
你好,
如果原來您賬上掛的是預(yù)付,您現(xiàn)在就沖預(yù)付
正規(guī)是應(yīng)付賬款科目,因?yàn)槭悄啡思夜こ炭?,?yīng)該是應(yīng)付賬款,
閱讀 25