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固定資產(chǎn)車頂賬怎么做分錄了

84785026| 提問時(shí)間:2020 09/18 10:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià): 借:應(yīng)付賬款 /其他應(yīng)付款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020 09/18 10:29
84785026
2020 09/18 10:31
頂了工程款怎么做
玲老師
2020 09/18 10:32
您好 ,您是用固定資產(chǎn)頂帳的那一方對(duì)嗎?如果是的話,您就把銷售變價(jià)借方第一個(gè)科目用應(yīng)付賬款,其他科目不變就可以了
84785026
2020 09/18 11:07
老師分錄怎么做了就是把車頂了工程款
玲老師
2020 09/18 11:10
您好, 是的,車子是你的固定資產(chǎn),您頂帳需要做固定資產(chǎn)清理,然后沒有收到錢,因?yàn)槟莻€(gè)錢是頂了應(yīng)付賬款,上面那個(gè)分錄就對(duì),
84785026
2020 09/18 11:12
能寫個(gè)分錄嗎?
玲老師
2020 09/18 11:14
你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià): 借:應(yīng)付賬款 /其他應(yīng)付款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
玲老師
2020 09/18 11:15
你好 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià): 借:應(yīng)付賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
84785026
2020 09/18 11:16
怎么就能變成應(yīng)付帳款,因?yàn)橘~上就沒有應(yīng)付
玲老師
2020 09/18 11:17
您好 ,您不是欠對(duì)方的工程款嗎?工程款您沒有支付時(shí),賬上應(yīng)該掛應(yīng)付賬款的,
84785026
2020 09/18 11:18
咱們賬上就是預(yù)付賬款,沒有應(yīng)付,昨天不會(huì)做
玲老師
2020 09/18 11:20
你好, 如果原來您賬上掛的是預(yù)付,您現(xiàn)在就沖預(yù)付 正規(guī)是應(yīng)付賬款科目,因?yàn)槭悄啡思夜こ炭?,?yīng)該是應(yīng)付賬款,
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