問(wèn)題已解決
老師,7月份我認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,分錄是,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是因?yàn)楣こ炭畎l(fā)票沒(méi)有退回紅沖重開(kāi),需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎樣做分錄老師
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速問(wèn)速答你好 你之前做的時(shí)候 最開(kāi)始做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 借方做的是什么科目 這樣好對(duì)應(yīng)做轉(zhuǎn)出處理 。
2020 09/23 11:42
84785013
2020 09/23 11:55
借:工程施工—材料
應(yīng)交稅金—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行
meizi老師
2020 09/23 12:00
你好 現(xiàn)在做借工程施工-材料費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這樣來(lái)做
84785013
2020 09/23 12:02
老師,有一部分我沒(méi)入賬,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了
meizi老師
2020 09/23 12:06
你好 你們材料不是收到了還沒(méi)有入賬嗎 先去補(bǔ)入賬材料 在去結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái) 。
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