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21. 2020年1月,甲公司向乙公司購買了1000000元可以在丙超市使用的購物卡,當(dāng)月未發(fā)放。3月份,發(fā)放800000元作為職工福利,實(shí)際當(dāng)月持卡消費(fèi)500000元。當(dāng)月,丙超市與乙公司進(jìn)行結(jié)算,收取貨款500000元。另根據(jù)使用協(xié)議,丙超市向乙公司支付1%的手續(xù)費(fèi)5000元,乙公司開具增值稅專用發(fā)票,乙公司當(dāng)月無進(jìn)項(xiàng)稅。甲、乙、丙均為增值稅一般納稅人。乙公司3月份應(yīng)繳納增值稅為()元。老師我想問5000是含稅還是不含稅

84785001| 提問時(shí)間:2020 09/25 19:58
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,根據(jù)題目。應(yīng)當(dāng)是含稅的。
2020 09/25 20:01
84785001
2020 09/25 21:02
為什么含稅?開具增值稅專用發(fā)票怎么還含稅
小林老師
2020 09/25 21:14
您好,5000是交易金額。所有交易金額,均為含增值稅金額(除非不繳納增值稅),除非合同約定不含稅。
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