問題已解決

老師您好,支付對方貨款,發(fā)票沒有收到怎么入賬?

84784983| 提問時間:2020 09/28 10:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 對方后期也不開的話 直接做 借庫存商品-暫估貸銀行存款
2020 09/28 10:46
84784983
2020 09/28 10:54
后期開啊,發(fā)票也是本月收到的。
84784983
2020 09/28 10:54
后期開啊,發(fā)票也是本月收到的。
meizi老師
2020 09/28 10:56
你好 先暫估 :借庫存商品-暫估貸銀行存款
84784983
2020 09/28 10:59
收到發(fā)票怎么寫分錄,我先放在預(yù)付或應(yīng)收可以嗎
meizi老師
2020 09/28 11:02
你好 你收到了貨物了就要暫估入賬了 。 收到發(fā)票做紅沖 借庫存商品-暫估紅字 貸銀行存款紅字 。按發(fā)票借庫存商品進項稅貸銀行存款
84784983
2020 09/28 11:15
老師我們是支付貨款,發(fā)票沒有開,貨也沒有到?
meizi老師
2020 09/28 11:18
你好 沒有到 做借應(yīng)付賬款貸銀行存款
84784983
2020 09/28 11:24
老師我放在預(yù)付賬款里行不行
meizi老師
2020 09/28 11:30
你好 可以的。 應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款都可以 。 看你自己科目
84784983
2020 09/28 11:33
好的一般應(yīng)該放在哪里更符合呢?
meizi老師
2020 09/28 11:38
你好 我個人是經(jīng)常是放應(yīng)付賬款。 因為同一個客戶 一般是用應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款來核算就行了。 不要預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款一起用避免到時不好對賬。
84784983
2020 09/28 12:47
好的謝謝老師。
meizi老師
2020 09/28 12:54
沒事的希望能幫到你
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