問(wèn)題已解決

老師,如果是個(gè)體戶(hù),給其他的企業(yè)提供勞務(wù),收到的勞務(wù)費(fèi)用,也正常給對(duì)方代開(kāi)專(zhuān)票,沒(méi)有對(duì)公戶(hù),轉(zhuǎn)款到個(gè)人的銀行卡上了,我賬務(wù)上處理應(yīng)該是現(xiàn)金,還是其他應(yīng)付款-法人

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/03 22:33
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!記入其他應(yīng)付款…法人
2020 10/03 22:44
84785011
2020 10/03 22:45
這個(gè)個(gè)體戶(hù)的法人也正常繳納社保了,他的社保單位部分是不是可以做為管理費(fèi)用入個(gè)體戶(hù)的賬
蔣飛老師
2020 10/04 05:09
是的,單位部分可以記入管理費(fèi)用…社保費(fèi)
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