問題已解決

20201007 19:48:02開始分發(fā)B... 0、當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”-0.00元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額”的稅額8747.57元。相差金額8747.570000元. 增值稅申報時候提示上面的信息 現(xiàn)在的情況是,我已經(jīng)拿到紅字發(fā)票了,還需要再填寫《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》嗎?

84784988| 提問時間:2020 10/07 19:51
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是你開紅字信息表成功次月轉(zhuǎn)出,你紅字信息表幾時開,不看紅字發(fā)票
2020 10/07 19:57
84784988
2020 10/07 20:01
我是剛接手這家公司,還是在跟對方對賬過程中,才發(fā)現(xiàn)這里有兩張19年9月份開的紅字發(fā)票,一直就沒記賬。 這個月我給他做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但是填報表的時候這就過不了了 現(xiàn)在該怎么處理
maize老師
2020 10/07 20:25
是開出還是收到的,收到你之前做進(jìn)項稅額嗎,你去看下之前申報,
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