問題已解決

老師,發(fā)票已給客戶開完,由于質(zhì)量問題客戶不付尾款,怎么賬務(wù)處理?

84785012| 提問時(shí)間:2020 10/16 10:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要針對(duì)質(zhì)量問題部分開具銷售折讓發(fā)票才是的?
2020 10/16 10:31
鄒老師
2020 10/16 10:32
銷售折讓發(fā)票的賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款
84785012
2020 10/16 10:33
老師,這個(gè)銷售折讓發(fā)票是我們開嗎?還是怎么開
鄒老師
2020 10/16 10:36
你好,是銷售方開具銷售折讓開具發(fā)票,根據(jù)雙方確定的折讓比例開具負(fù)數(shù)發(fā)票
84785012
2020 10/16 10:45
還給對(duì)方聯(lián)次入賬嗎
鄒老師
2020 10/16 10:49
你好,需要把折讓發(fā)票的第二聯(lián),第三聯(lián)給到購買方入賬的?
84785012
2020 10/16 10:51
老師,不做這個(gè),直接轉(zhuǎn)營業(yè)外支出行嗎
鄒老師
2020 10/16 10:56
你好,不可以,應(yīng)當(dāng)按折讓處理才是的??
84785012
2020 10/16 11:25
老師,那這個(gè)應(yīng)該怎么開呢
鄒老師
2020 10/16 11:30
你好,按質(zhì)量問題開具折讓發(fā)票,做收入沖銷分錄,而不是計(jì)入營業(yè)外支出
84785012
2020 10/16 12:20
老師,銷售折讓發(fā)票是紅字嗎
鄒老師
2020 10/16 12:44
你好,銷售折讓發(fā)票是紅字發(fā)票或負(fù)數(shù)發(fā)票
84785012
2020 10/16 13:53
老師,要按有質(zhì)量問題的產(chǎn)品名稱開,是嗎
鄒老師
2020 10/16 14:00
你好,是的,是這樣的?
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