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老師,我9月開具了沖紅去年的發(fā)票,去年是按3%開具的,沖紅也是按原發(fā)票沖紅的,但是現(xiàn)在報增值稅,系統(tǒng)就比我稅盤的稅額多,這個要怎么辦呢?(幾年疫情就是按1%來算的)

84784968| 提問時間:2020 10/16 15:34
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 沖銷去年的發(fā)票 應(yīng)該用3%沖銷
2020 10/16 15:37
84784968
2020 10/16 15:42
我是說報稅的時候有差額怎么辦?是自己調(diào)賬還是說可以改報稅的免稅金額?
鐘存老師
2020 10/16 18:16
你稅盤按照3%開具 沒有差額吧
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