老師好,請(qǐng)問(wèn)以下分錄正確? 1、小規(guī)模企業(yè)開(kāi)出發(fā)票分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2、計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3、計(jì)提附加稅 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育費(fèi)附加 4、繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答你好,1、小規(guī)模企業(yè)開(kāi)出發(fā)票分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
繳納增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2020 10/16 17:08
84784950
2020 10/16 17:17
老師 科目只能選 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
另外我想再請(qǐng)問(wèn)一下,什么情況下需要計(jì)提增值稅?
紫藤老師
2020 10/16 17:17
小規(guī)模沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
84784950
2020 10/16 17:20
那我需要新增設(shè)一個(gè)科目是?
紫藤老師
2020 10/16 17:21
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84784950
2020 10/16 17:26
再請(qǐng)問(wèn)一下,什么情況下需要計(jì)提增值稅???
紫藤老師
2020 10/16 17:28
1、小規(guī)模企業(yè)開(kāi)出發(fā)票分錄:
?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅繳納增值稅借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
84784950
2020 10/16 17:32
前面我已經(jīng)收到你發(fā)的這個(gè)信息了。主要是前兩天我詢問(wèn)老師說(shuō)計(jì)提增值稅怎么做分錄。后發(fā)了這個(gè)分錄。
計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
繳納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
就有些搞不清楚了。
紫藤老師
2020 10/16 17:33
你好,這個(gè)是一般納稅人的?
84784950
2020 10/16 17:36
現(xiàn)在情況是,我這邊的財(cái)務(wù)軟件不能加“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”。應(yīng)該怎么辦?
紫藤老師
2020 10/16 17:37
如果你是小規(guī)模的,有的
84784950
2020 10/16 17:41
估計(jì)前財(cái)務(wù)人員最初建賬時(shí),建到一般納稅人了。我問(wèn)一下軟件工作人員。
請(qǐng)問(wèn),如果真的科目不能設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目,應(yīng)該怎么辦?
紫藤老師
2020 10/16 17:42
最初建賬時(shí),建到一般納稅人了,你更正
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- 老師計(jì)提應(yīng)交增值稅的分錄是下面哪一個(gè) 1、借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、借 營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1024
- 從對(duì)公流水,做繳納了增值稅附加稅,就只做一次分錄哇,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—城市建設(shè)稅,應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加,貸:銀行存款 3431
- 我公司今年被稽查到2016年有收到虛開(kāi)的發(fā)票,處理結(jié)果補(bǔ)繳了虛開(kāi)發(fā)票的增值稅和附加稅。我當(dāng)時(shí)做賬分錄是: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 分錄正確? 929
- 老師,增值稅和附加稅能放一起計(jì)提嗎?借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加 1693
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