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其他應付款成負數(shù)咋整

84784987| 提問時間:2020 10/20 11:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,可以調(diào)整到其他應收款核算 借:其他應收款 貸:其他應付款?
2020 10/20 11:56
84784987
2020 10/20 12:00
老師我問下這個我用紅色畫的,提取備用金,我咋做分錄
84784987
2020 10/20 12:01
個人賬戶提取備用金
鄒老師
2020 10/20 12:01
你好,提取備用金的分錄是 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款?
84784987
2020 10/20 12:01
所以造成了我的其他應付款成了負數(shù)
鄒老師
2020 10/20 12:03
你好,提取備用金根本不會涉及到其他應付款,提取備用金不是導致其他應付款成了負數(shù)的原因啊??
84784987
2020 10/20 12:03
可是我把他做成了其他應付款,提取備用金,我是不是就做錯了
鄒老師
2020 10/20 12:05
你好,提取備用金,做成其他應付款借方,這樣是錯誤的,正確的應當是 借:庫存現(xiàn)金貸:銀行存款?
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