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上個月我有一張通行費的發(fā)票計提進項稅了,但是忘記做進項稅轉出,這個月我要調整憑證的話,怎么做賬務處理?

84784990| 提問時間:2020 10/21 22:41
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孔令運老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好。 1、轉出,您不抵扣了嗎? 2、轉出,借:管理費用-差旅費(當時計入費用的科目) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2020 10/21 22:43
84784990
2020 10/22 22:26
1.老師:這個是月末關賬了,抵扣不是次月才抵扣嗎?我是在抵扣之前發(fā)現(xiàn)了這個問題,所以不知道應該咋調賬 2.之前我分錄是這樣做的: 借:管理費用(不含稅金額) 借:應交稅費:應交稅費-進項稅 貸:銀行存款 這要怎么轉出,沒想通
孔令運老師
2020 10/22 22:41
抵扣是申報時填表抵扣。 您賬上就得做進項稅,才能和申報數(shù)據(jù)一致啊, 為什么要轉出呢?
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