問題已解決
老師,請問我們是總包,收到分包的專票,在填增值稅報表的時候,填在哪張表,才能扣除呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
填寫附表增值稅納稅申報表附列資料(三)
9%稅率的項目
2020 10/22 11:22
84784984
2020 10/22 11:27
一般納稅人不是不能差額計稅嗎?
84784984
2020 10/22 11:28
不是只有簡易計稅項目才能差額計稅嗎?一般計稅項目是直接在附表2抵扣進項嗎?
鐘存老師
2020 10/22 12:10
一般納稅人能差額計稅的
84784984
2020 10/22 12:10
那附表2那邊得進項還填嗎?
鐘存老師
2020 10/22 12:12
進項稅可以抵扣
有進項稅需要填寫
84784984
2020 10/22 12:12
又差額,又填進項,會重復扣除嗎
鐘存老師
2020 10/22 12:52
不會重復
差額計稅的項目,進項稅不可以抵扣
你填寫的是其他項目的進項稅
84784984
2020 10/22 12:59
公司就一個項目,沒有其他項目的進項。那這樣的話,分包開來的票的不含稅銷售額我在附表3填了,是不是該發(fā)票的進項稅附表2就不填了。
鐘存老師
2020 10/22 13:06
差額計稅和進項稅選擇一個就行
84784984
2020 10/22 13:10
怎么判斷一個項目能不能差額計稅呢
鐘存老師
2020 10/22 13:33
更正一下,除了預交以外
一般納稅人正常申報建筑服務增值稅不存在差額計稅
閱讀 13