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請問今年確認免稅收入并對應(yīng)做了增值稅免稅收入申報,明年沒有免稅收入了,如果明年發(fā)生已確認在今年的收入退款。會計分錄怎么寫?增值稅申報怎么填?

84785027| 提問時間:2020 10/30 18:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,免稅收入里面填寫負數(shù)就可以。 借銀行存款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)。
2020 10/30 18:35
84785027
2020 10/30 18:40
好的。因為明年沒有免稅收入了,在沖回當(dāng)期申報表免稅收入欄填寫負數(shù)系統(tǒng)可以校驗通過嗎?
郭老師
2020 10/30 18:41
你好,去稅務(wù)局申報的。
郭老師
2020 10/30 18:41
自己申報負數(shù),銷售額一般是不通過的。
84785027
2020 10/30 18:42
是需要更正之前的申報表嗎?
郭老師
2020 10/30 18:43
不需要更正,之前的 申報在當(dāng)月就可以。
84785027
2020 10/30 18:51
好的,謝謝老師。就是說申報在當(dāng)月的負數(shù)如果不系統(tǒng)通過就需要去大廳處理吧?
郭老師
2020 10/30 18:54
你好是的,是這么理解的。
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