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老師 我用檸檬云創(chuàng)建套賬把科目余額表的數(shù)錄進(jìn)去做期初數(shù)就行了對(duì)吧

84785024| 提問時(shí)間:2020 11/01 14:18
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84785024
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
我是錄在期初那一欄還是錄在借方貸方累計(jì)那欄
2020 11/01 14:28
84785024
2020 11/01 14:36
老師 結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)好了 是在哪保存這個(gè)憑證的
84785024
2020 11/01 14:47
為什么顯示本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)的損益
84785024
2020 11/01 14:52
老師 從代賬公司那把7月份的賬拿回來了 把科目余額表的數(shù)錄入在了期初數(shù)上 然后把8月份的賬錄入進(jìn)去直接保存了就行是吧
84785024
2020 11/01 14:56
9月份的貨幣資金顯示的是負(fù)數(shù)這個(gè)是哪出錯(cuò)了
84785024
2020 11/01 15:01
還有利潤表上一個(gè)數(shù)字也沒有是因?yàn)樯?/div>
84785024
2020 11/01 15:05
8月份的利潤表就沒數(shù) 9月份的就有數(shù)
84785024
2020 11/01 15:07
沒有 那8月份就沒有利潤表啦
84785024
2020 11/01 15:12
現(xiàn)在就是沒法結(jié)轉(zhuǎn)呢 我該怎么操作呀
84785024
2020 11/01 15:15
返回去了 系統(tǒng)上沒有顯示有損益結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)項(xiàng)
思頓喬老師
2020 11/01 14:20
是根據(jù)總帳及明細(xì)帳錄的。只要是有余額的都錄。然后試算平衡一下。謝謝
思頓喬老師
2020 11/01 14:31
假如是資產(chǎn)類的在借方 負(fù)債的在貸方,謝謝
思頓喬老師
2020 11/01 14:37
結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)好了,會(huì)自動(dòng)保存的。謝謝
思頓喬老師
2020 11/01 14:49
您沒有做期末的,怎么會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)損益呢? 比如說只有期初的,是不結(jié)轉(zhuǎn)啊
思頓喬老師
2020 11/01 14:53
您好,對(duì)的,同學(xué),謝謝
思頓喬老師
2020 11/01 15:01
您需要一個(gè)個(gè)的去核對(duì)一遍,一般來說,貨幣資金是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
思頓喬老師
2020 11/01 15:06
您8月份結(jié)轉(zhuǎn)損益了么?
思頓喬老師
2020 11/01 15:08
您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的,謝謝
思頓喬老師
2020 11/01 15:13
您好,把月份返回到8月份,去結(jié)轉(zhuǎn)損益
思頓喬老師
2020 11/01 15:15
那您9月份如何結(jié)轉(zhuǎn)的損益呢?9月份如何結(jié)轉(zhuǎn)的8月份就如何結(jié)轉(zhuǎn)
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