問(wèn)題已解決

法人提取備用金為什么有時(shí)候是其他應(yīng)收款有時(shí)候又是其他應(yīng)付款?掛賬這兩個(gè)不同科目后面都需要清零嗎?處理有什么不一樣

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/06 15:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ?提取備用金? ?是從公戶去提取出來(lái)給法人用的嗎 ?? ? ?最好是有業(yè)務(wù)? ? 說(shuō)明下。 這樣好判斷具體科目 。? 其他應(yīng)收款這個(gè)科目年末要清理的。? ? ??
2020 11/06 15:23
84784964
2020 11/06 15:48
是從公戶提取出來(lái)的,那除了公戶還有其他情況嗎?老師能詳細(xì)說(shuō)明下嗎
meizi老師
2020 11/06 15:51
你好? ? ? ? 從公戶提取備用金? 可以是銀行存取現(xiàn) 或者是庫(kù)存現(xiàn)金支付給法人的。? 你要分別走分錄? ?比如 借 其他應(yīng)收款-老板貸銀行存款。? 或者 借其他應(yīng)收款-老板貸庫(kù)存現(xiàn)金? 。? 然后 其他應(yīng)付款這個(gè)科目? ? 是老板從公司拿錢 不會(huì)走其他應(yīng)付款科目的。 除非是之前公司欠了 老板的錢 現(xiàn)在沖其他應(yīng)付款科目才對(duì)? ? ?
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