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預付賬款有余額是怎么回事呢?

84785001| 提問時間:2020 11/07 09:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 可以有余額,就是支付的預付款沒有收到貨呢?
2020 11/07 09:49
84785001
2020 11/07 09:52
但是我核對了下,沒那么多,就是預付款余額多出來了
玲老師
2020 11/07 09:54
您好 要是錯了就紅沖,
84785001
2020 11/07 09:55
就是給多余的款項紅沖嗎?
84785001
2020 11/07 09:57
發(fā)票收到我就沖了,但是還是有余額
玲老師
2020 11/07 09:59
您好 你要核對一下,如果是多記了,是紅沖, 如果實際有預付發(fā)票還沒到,那就繼續(xù)掛賬
84785001
2020 11/07 10:06
好的,老師,還有問題想問下我們公司向別的公司買貨,款是按下單數(shù)量打的,后面沒要那么多,對方又退回多余的款,票是按實際出貨金額開的,就是除掉了多余的款,我要怎么做分錄呢?
玲老師
2020 11/07 10:07
您好 借預付賬款 貸,銀行存款 借庫存商品銀行存款 貸預付賬款
84785001
2020 11/07 10:12
后面要退回來的款怎么做賬
玲老師
2020 11/07 10:16
你好 借銀行存款? 貸預付賬款?
84785001
2020 11/07 10:56
按收到發(fā)票的金額入帳嗎?后面退回來的款另外入帳!
玲老師
2020 11/07 11:04
您好 如果您這筆業(yè)務前面坐的是上面您說的暫估的那分錄,你就先把暫估的分錄紅沖,然后按照收到發(fā)票的金額入賬
84785001
2020 11/07 11:07
我前面做的是按下單金額做的,就是多余一起做的,現(xiàn)在要紅沖是吧
玲老師
2020 11/07 11:11
您好, 是的 您多記了,就紅沖
84785001
2020 11/07 11:14
按實際打款的金額記的,但是后面發(fā)票的金額是按實際出貨是金額開的,多余的金額紅沖
玲老師
2020 11/07 11:19
您好 如果以后沒有業(yè)務了,對方給您退款,然后您做紅沖的分錄,如果以后還有業(yè)務,還繼續(xù)給您發(fā)貨,您就掛賬
84785001
2020 11/07 11:22
款已經退了
玲老師
2020 11/07 11:23
您好 那您就做退款的分錄, 借銀行存款 貸預付賬款,
84785001
2020 11/07 11:24
就是收到的票金額和打款的金額對不上怎么入賬
玲老師
2020 11/07 11:51
您好 多付的錢您不說給您退了嗎?上面我給你寫退款分錄了
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