問題已解決

甲公司是一家商業(yè)企業(yè),乙公司是一家生產企業(yè),乙公司是甲公司的常年貨物供應商。甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人。本年7月甲公司共向乙公司購貨226000取得乙公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款200000元增值稅稅額26 000元貨款未付,甲公司本年7月對取得的增值稅專周發(fā)票進行了認證。乙公司向甲公司銷售的這批貨物成本為160000元本年7月甲公司向乙公司收取廣告促銷費等費21200元,向己公司開具增值稅專用發(fā)票,注明廣告促銷款20000元,增值稅稅款1200元。已公司用銀行存款支付廣告促銷費,該廣告促銷費與商品銷售量、銷信須無必然關系,乙公司本年7月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證。要求:①對甲公司上述業(yè)務進行服務處理。(2)對乙得增值公司上述業(yè)務進行賬務處理。

84784984| 提問時間:2020 11/09 11:05
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
甲公司賬務處理過程是 借原材料200000 應交稅費進項稅額26000 貸應付賬款226000
2020 11/09 11:21
暖暖老師
2020 11/09 11:21
借銀行存款21200 貸其他業(yè)務收入20000 應交稅費銷項稅1200
暖暖老師
2020 11/09 11:22
乙公司賬務處理 借應收賬款226000 貸其他業(yè)務收入200000 應交稅費銷項稅26000
暖暖老師
2020 11/09 11:22
借銷售費用20000 應交稅費進項稅額1200 貸銀行存款21200
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