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老師,請(qǐng)問下增值稅有跨區(qū)域預(yù)繳稅款的應(yīng)該怎么做分錄,然后預(yù)繳的稅款算是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)用的分錄怎么做?

84784956| 提問時(shí)間:2020 11/16 15:55
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羅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
預(yù)繳稅款會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 月末,企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目, 借記:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅。 預(yù)繳的是稅款,不是進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵減后期應(yīng)納稅額
2020 11/16 15:57
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