問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅月底沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月怎么處理

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/20 06:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 增值稅可以等年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn) 平時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020 11/20 07:02
84785012
2020 11/20 07:03
老師,那之前每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn),上個(gè)月忘記了
84785012
2020 11/20 07:03
老師,每個(gè)月增值稅還涉及到一個(gè)加計(jì)抵減的問(wèn)題
bamboo老師
2020 11/20 07:04
那可以把上個(gè)月的在這個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)一下
84785012
2020 11/20 07:04
老師,那分錄怎么做呢
bamboo老師
2020 11/20 07:06
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
84785012
2020 11/20 07:12
老師,那下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,上個(gè)月期末余額借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這塊怎么處理呢
bamboo老師
2020 11/20 07:13
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目是平的 不需要結(jié)轉(zhuǎn)了啊
84785012
2020 11/20 07:14
老師 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這不是有個(gè)余額嗎
bamboo老師
2020 11/20 07:15
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn) 等您需要繳納增值稅的時(shí)候 抵減要繳納的增值稅
84785012
2020 11/20 07:16
對(duì),老師就是抵減繳納這塊,分錄再做到貸方是嗎
bamboo老師
2020 11/20 07:17
抵減繳納這塊,分錄再做到貸方 是的
84785012
2020 11/20 07:17
明白了,謝謝老師啦
84785012
2020 11/20 07:19
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,就是這個(gè)月福利費(fèi)有張憑證進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅做抵扣了,這個(gè)月和下個(gè)月怎么處理呢
bamboo老師
2020 11/20 07:21
請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)的
84785012
2020 11/20 07:22
借:福利費(fèi),借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款
bamboo老師
2020 11/20 07:24
借 福利費(fèi) 借 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)月已經(jīng)抵扣 下個(gè)月填增值稅附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出出申報(bào)
84785012
2020 11/20 07:32
老師,就是說(shuō)這個(gè)月直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄是吧,借:福利費(fèi),借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?老師,那月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么處理呢
bamboo老師
2020 11/20 07:33
寫(xiě)平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅一樣的分錄啊
84785012
2020 11/20 07:36
老師,那這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一直在賬上掛著是嗎?下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這塊怎么處理呢,還有這個(gè)月福利費(fèi)這塊這么登記對(duì)嗎?借:福利費(fèi),借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2020 11/20 08:33
您福利費(fèi)分錄不是寫(xiě)了嗎? 月末寫(xiě)分錄 借 福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~