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老師好,小規(guī)模購買稅控盤怎么記賬,金稅盤160+技術維護費280

84785010| 提問時間:2020 11/23 15:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? ?你金額對應的? ?寫就行了。 我是之前寫的舉例的金額。? 你參考做? ? 支付技術維護費時,   借:管理費用???280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅200借:管理費用?-200服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,
2020 11/23 15:47
84785010
2020 11/23 15:50
沒看懂→_→,160和280不能一起做嗎
meizi老師
2020 11/23 15:52
你好? 你要分別來做明細。? ? ? ? ?買稅盤是 購進計入管理費用-辦公費? ? 支付每年維護費做借管理費用-維護費或者服務費來核算。? ?
84785010
2020 11/23 15:59
那做這兩個同時都要做減免稅那部分錄嗎?公司10月才成立,沒收入
meizi老師
2020 11/23 15:59
?你好? 你到時抵減的時候在做抵減分錄。 如果暫時不抵減 就暫時不做抵減分錄。 你就只做? ?支付買稅盤和支付維護費的 分錄就行了。? ? ?
84785010
2020 11/23 16:02
那分開做憑證,借管理費用-維護費280貸:庫存現(xiàn)金280? ? ? 借管理費用-辦公費160貸庫存現(xiàn)金160?
84785010
2020 11/23 16:02
這個費用是同事墊付的,直接走現(xiàn)金好,還是過一下銀行存款?
meizi老師
2020 11/23 16:07
嗯是的? 你墊付的走貸方其他應付款。 你支付 用的 現(xiàn)金或者銀行存款支付給員工的? ?對應的走科目??
84785010
2020 11/23 16:09
以后發(fā)生收入,需要抵稅再遞?有沒有時間限制呢
meizi老師
2020 11/23 16:15
?你好 這個留抵之后 就沒有時間限制的。 你可以申請抵減 以后留抵 有收入在申報表自動抵減就行了。? ? ?
84785010
2020 11/23 16:17
那就是現(xiàn)在先做費用分錄,以后需要再做抵減那個分錄?刻章費也做辦公費?
meizi老師
2020 11/23 16:21
?你好 是的 先做費用分錄 抵減做抵減分錄? 是的 。 刻章費計入辦公費核算即可。? ??
84785010
2020 11/23 16:44
購買一輛二手皮卡車,是職員賣給公司的怎么做賬,還有過戶費也入車的成本嗎
meizi老師
2020 11/23 16:45
?你好 是的一起計入成本去核損 。? ?借固定資產(chǎn) 貸銀行存款? ?
84785010
2020 11/23 17:01
怎么折舊,需要知道已使用年限嗎,用剩余年限折舊嗎
meizi老師
2020 11/23 17:05
你好 你們可以預估使用年限了 。 比如你預估可以用3年了? 那你就按3年來計算折舊就行了。? ?
84785010
2020 11/23 17:12
好的謝謝老師,那金蝶專業(yè)版就在固定資產(chǎn)卡片錄入就行?
meizi老師
2020 11/23 17:15
你好 嗯是的 對應的去錄入卡片? ??
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