問(wèn)題已解決

老師好,上月收到對(duì)方款項(xiàng)做分錄 未開票借 銀行存款 100 貸 預(yù)收賬款100 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月開票后分錄要怎么做啊

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/27 11:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 借預(yù)收 賬款 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)??
2020 11/27 11:39
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