3日B公司從A公司采購(gòu)商品一批,數(shù)量10個(gè),總價(jià)格1000元,稅額130元商品驗(yàn)收入庫(kù),發(fā)票收到,貨款尚未支付。17號(hào)因商品質(zhì)量問(wèn)題退回商品5個(gè),收到A公司紅字發(fā)票,商品到達(dá)A公司。A、B會(huì)計(jì)分錄; 3日A公司借:應(yīng)收賬款1130貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)130元;B公司:借:庫(kù)存商品1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130元,貸:應(yīng)付賬款1130; 17日A公司借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)130元,貸:應(yīng)收賬款1130; B公司借:應(yīng)付賬款:1130,貸:庫(kù)存商品1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130元;正確否
當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好
請(qǐng)問(wèn)這里哪里的考題么?實(shí)際工作中 當(dāng)月的開(kāi)具的發(fā)票 當(dāng)月不會(huì)開(kāi)具紅字發(fā)票 把前面的發(fā)票作廢再開(kāi)具就好了
2020 11/27 18:58
84785013
2020 11/27 19:13
是下月17日,主要想問(wèn)會(huì)計(jì)分錄是否正確,謝謝
bamboo老師
2020 11/27 19:16
A公司借:應(yīng)收賬款-565貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-500、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)-65元;
B公司:借:庫(kù)存商品-500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 )65,應(yīng)付賬款 -565
閱讀 649
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 1、無(wú)票收入,借:應(yīng)收賬款-A公/1130,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 b產(chǎn)品1000,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅130,/2、給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票了,借:應(yīng)收賬款-A公/1130,(紅字)貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 b產(chǎn)品1000(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅130(紅字)3、應(yīng)收賬款-A公/1130,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 b產(chǎn)品1000,應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅130 這樣做分錄,對(duì)嗎 161
- 一般納稅人涉及增值稅的情況如下:采購(gòu):借:應(yīng)收賬款 1130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額130;銷(xiāo)售:借:庫(kù)存商品 900 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額117,貸:應(yīng)付賬款1017;請(qǐng)問(wèn)在此種情況下,增值稅每一步如何結(jié)轉(zhuǎn)(需詳細(xì)) 678
- 老師你好,收到貨品入了庫(kù),付了款,當(dāng)期沒(méi)收到發(fā)票,幾個(gè)月后收到發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎? 未收到發(fā)票 收貨入庫(kù) 借 庫(kù)存商品 1000 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 130 貸 應(yīng)付賬款 A供應(yīng)商 1130 未收到發(fā)票 付貨款 借 應(yīng)付賬款 A供應(yīng)商 1130 貸 銀行存款 1130 收到發(fā)票 借 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 130 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 130 5620
- 老師,如果總公司銷(xiāo)售分公司?總公司分錄??借:應(yīng)收賬款-分公司?1130???貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?1000?應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)?130??借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?800?貸:庫(kù)存商品?800????分公司分錄??借:庫(kù)存商品?1000??應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)?130??貸:應(yīng)付賬款-總公司?1130.銷(xiāo)售分公司后,,分公司 全都沒(méi)有 實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷(xiāo)售,這種情況下,需要有哪些抵消分錄呢? 150
- 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅--進(jìn)行稅額130 貸:應(yīng)付賬款--A公司 1130 這個(gè)分錄是什么意思 353
最新回答
查看更多- 在第四季度所得稅季度申報(bào)中因?yàn)橛醒邪l(fā)費(fèi)用,不能加計(jì)扣除,又不想繳稅后次年去退稅,故把第四季度研發(fā)費(fèi)用暫估了費(fèi)用入賬,在年度所得稅匯算的時(shí)候暫估費(fèi)用調(diào)增處理。次年對(duì)應(yīng)的暫估費(fèi)用做了沖紅,需要在次年的年度企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候?qū)_紅的暫估費(fèi)用調(diào)減處理嗎? 昨天
- 請(qǐng)問(wèn)這題的答案為什么是這樣?是什么意思? 昨天
- 請(qǐng)問(wèn)老師促銷(xiāo)禮品做了入庫(kù),出庫(kù)時(shí)候出庫(kù)單可以作為原始憑證做到銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:庫(kù)存商品 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專(zhuān)屬推薦內(nèi)容