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紅字部分是不是錯(cuò)啦,應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)[銷項(xiàng)稅×60%]嗎,不是進(jìn)項(xiàng)稅額的60% 可以抵扣吧

84785025| 提問時(shí)間:2020 11/29 10:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)稅額*60% 你這個(gè)課本不是新的吧 現(xiàn)在可以一次抵扣了
2020 11/29 10:40
84785025
2020 11/29 10:42
是舊的,只能抵扣60%,其他40%計(jì)入成本嗎,沒有費(fèi)用類的科目呀,是直接構(gòu)成銀行存款減少嗎
郭老師
2020 11/29 10:43
其他的留著,第二年抵扣
84785025
2020 11/29 12:20
謝謝小郭老師,還有為什么殘料變價(jià)收入(入庫)的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款 原材料 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 為什么是貸應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅不是抵扣記在借方,表示負(fù)債的減少嗎
郭老師
2020 11/29 12:32
你好 處置固定資產(chǎn) 需要交增值稅
84785025
2020 11/29 12:36
這里的增值稅-銷項(xiàng)稅不能抵扣是嗎
郭老師
2020 11/29 13:40
不能抵扣 是需要繳納的 進(jìn)項(xiàng)才是抵扣的
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