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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司購買固定資產(chǎn),款已付,發(fā)票未收到怎么做會(huì)計(jì)分錄
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速問速答你好? ? 暫估入賬:借固定資產(chǎn)-暫估 貸銀行存款? ?
2020 12/04 15:12
84785046
2020 12/04 15:12
老師,發(fā)票收到后怎么入賬了
meizi老師
2020 12/04 15:17
你好 紅沖分錄? ?然后按發(fā)票處理一遍。 你記得暫估的次月? ?開始折舊??
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