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84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/04 16:28
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借,原材料? 902000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? ?117180 貸,銀行存款 總金額? 借,應(yīng)收賬款? 113000 代,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 100000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅? ?13000 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 75000 貸,庫(kù)存商品? ?75000 借,銀行存款15000 累計(jì)攤銷? ?75000 貸,無(wú)形資產(chǎn)? 80000 資產(chǎn)處置損益? ?10000 借,原材料? ?72000 應(yīng)交 稅費(fèi) 增值稅? 8000 貸,銀行存款? 80000 借,委托 加工物資? 100000 貸,原材料? ?100000 借,庫(kù)存商品? ?127500 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅進(jìn)項(xiàng)? 3250 貸,委托加工物資? ?100000 銀行存款,差額金額 部分 借,固定資產(chǎn)? 18萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 2.34萬(wàn) 貸,銀行存款? ?20.34萬(wàn) 借,在建工程? 5萬(wàn) 貸,原材料? ?5萬(wàn) 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢? ?4000 貸,原材料? 4000
2020 12/04 16:46
84785029
2020 12/04 16:49
老師能在幫我解答下這道題嗎?謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2020 12/04 16:51
麻煩重新提問(wèn)一下,謝謝配合
84785029
2020 12/04 17:25
借,原材料 902000 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 117180 貸,銀行存款 總金額 老師您這個(gè)寫(xiě)的貸,銀行款總金額這個(gè)數(shù)字有嗎是多少???
陳詩(shī)晗老師
2020 12/04 17:28
902000+117180 上面金額的合計(jì),這里我沒(méi)計(jì)算哈
84785029
2020 12/05 16:18
老師這個(gè)銀行存款,差額金額部分這塊是多少啊?
陳詩(shī)晗老師
2020 12/05 16:20
30750 借方和貸方的差額,應(yīng)該是30750你看一下。
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