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第12項貸款損失準(zhǔn)備是稅前計提的嗎?
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速問速答您好,任何減值準(zhǔn)備都是會計上計提的,但是稅法上不認(rèn)可,匯算清繳需要納稅調(diào)增。
2020 12/08 14:12
84785041
2020 12/08 14:14
當(dāng)年12月計提時借:資產(chǎn)損失準(zhǔn)備貸:資產(chǎn)減值損失,結(jié)轉(zhuǎn)時借:資產(chǎn)減值損失貸本年利潤今年要核銷呆帳借:應(yīng)付賬款貸:資產(chǎn)損失準(zhǔn)備對吧?
小智老師
2020 12/08 14:16
您好,不是的,應(yīng)收賬款壞賬核銷分錄是這樣的:
借:壞賬準(zhǔn)備
? 貸:應(yīng)收賬款
84785041
2020 12/08 14:22
借:貸款損失準(zhǔn)備貸:應(yīng)收賬款對嗎?老師
84785041
2020 12/08 14:27
那我明年匯算清繳的時侯調(diào)增還是季報時調(diào)增?
小智老師
2020 12/08 14:27
您好,之前沒細(xì)看,您計提分錄做反了,應(yīng)該是:
借:資產(chǎn)減值損失
?貸:貸款損失準(zhǔn)備
核銷分錄是您這樣做。
84785041
2020 12/08 14:37
當(dāng)年12月計提時 借:資產(chǎn)減值損失 貸:貸款損失準(zhǔn)備, 結(jié)轉(zhuǎn)時借:本年利潤 貸:資產(chǎn)減值損失 今年要核銷呆帳借:貸款產(chǎn)損失準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款對吧?
小智老師
2020 12/08 14:42
您好,是的,您的處理非常正確。
84785041
2020 12/08 14:55
那我明年匯算清繳的時侯調(diào)增還是明年1月季報時調(diào)增?
小智老師
2020 12/08 14:59
您好,所得稅是季度預(yù)繳,年度匯算清繳,可以季度做,也可應(yīng)年度做,一般更多的時候是年度的時候調(diào)整。
84785041
2020 12/08 15:33
貸款損失準(zhǔn)備是計提的時候交所得稅還是核銷的時侯交呢?
小智老師
2020 12/08 15:41
您好,這個準(zhǔn)備就是該項資產(chǎn)的備抵科目,計提和核銷不用交所得稅。是您在計算所得稅的時候,把信用減值損失的部分調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
84785041
2020 12/08 15:51
如果計提的這部分現(xiàn)在用來核銷呆帳,那核銷呆帳的這部分還需要交稅嗎?
84785041
2020 12/08 15:54
如果計提的這部分貸款損失準(zhǔn)備金現(xiàn)在用來核銷呆帳,那核銷呆帳的這部分還需要交稅嗎?
小智老師
2020 12/08 16:02
您好,要納稅調(diào)整的,要交稅的。核銷就是把壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)了,對應(yīng)的資產(chǎn)減值損失已經(jīng)計入了利潤表,所以要調(diào)增。您如果是壞賬轉(zhuǎn)回的話,分錄是借:貸款損失準(zhǔn)備,貸:資產(chǎn)減值損失 ,這樣資產(chǎn)減值損失就沖回了,才不用納稅調(diào)整。
84785041
2020 12/08 17:24
從我想查看當(dāng)年計提時是否已經(jīng)交過所得稅了應(yīng)該從哪去查?從我上面提供的計提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄能看出當(dāng)年是否已經(jīng)交過所得稅了嗎?
小智老師
2020 12/08 17:34
您好,看不出,所得稅的納稅調(diào)整,賬務(wù)上不會有過程記錄,只會記錄對計提和繳納所得稅額的處理。
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