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老師,應交增值稅進項稅額,銷項稅額,月底結轉,怎么做會計分錄?

84784962| 提問時間:2020 12/11 14:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 是的。?? 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2020 12/11 14:14
84784962
2020 12/11 14:16
也就是說進項稅額,銷項稅額期末無余額,是不?
meizi老師
2020 12/11 14:20
你好。 正常是銷項稅大于進項稅是的。 進項稅大于銷項稅你可以暫時不轉 就會有余額
84784962
2020 12/11 14:22
我月底都結轉錯了,沒有從進項轉到轉出未交增值稅,然后進行余額,和銷項都有余額,該怎么辦?
84784962
2020 12/11 14:23
進項稅額和銷項稅額都有余額
meizi老師
2020 12/11 14:28
你好 沒事的。? ? 這個你不用擔心 。? 你年末12月把一起結轉了就行了。?
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