問題已解決
老師,本期有收入,期末應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)賬稅額科目余額大于應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷賬稅,需要做會(huì)計(jì)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額嗎?
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速問速答同學(xué)你好,是需要的;按銷項(xiàng)稅額金額轉(zhuǎn)出
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì);在下期的銷項(xiàng)稅額抵扣;
2020 12/14 10:23
立紅老師
2020 12/14 14:15
同學(xué)你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)本期銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng);
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