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老師請問我是事業(yè)單位,對往來核銷的賬務(wù)處理怎么做呢?

84784978| 提問時(shí)間:2020 12/23 16:36
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
也就是說,有些款項(xiàng)你收不到了,是吧。 財(cái)務(wù)會計(jì) 借,壞賬準(zhǔn)備 貸,應(yīng)收帳款
2020 12/23 17:46
84784978
2020 12/24 10:55
老師我單位沒有提過壞賬準(zhǔn)備咋做賬呢?
陳詩晗老師
2020 12/24 11:39
你后面確認(rèn)時(shí)補(bǔ)計(jì)提就可以了
84784978
2020 12/24 12:54
老師你好我單位有一項(xiàng)固定資產(chǎn)沒有幾計(jì)提過折舊,現(xiàn)在報(bào)廢了,怎么做賬務(wù)處理呢?
陳詩晗老師
2020 12/24 13:37
你之前沒有計(jì)提折舊,現(xiàn)在報(bào)廢的話,你直接按照全部的原子做一個報(bào)廢損失處理就可以完成,這里還有另外一種處理方式,就是把之前沒有計(jì)提的折舊補(bǔ)提,補(bǔ)了之后再做報(bào)廢處理。
84784978
2020 12/24 14:37
借固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借業(yè)務(wù)管理費(fèi)用 貸固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的 這樣對嗎?
陳詩晗老師
2020 12/24 14:45
你把業(yè)務(wù)管理費(fèi)用換成以前年度盈余調(diào)整 你這里跨年了
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