問題已解決
請問老師:隔月專票 紙質的,購方未抵扣,如何紅沖流程?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,1、點擊【發(fā)票管理】—【信息表】—【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】。
2、彈出紅字發(fā)票信息表選擇界面進行選擇(購買方申請和銷售方申請)。
購方申請有兩種情況選擇未抵扣時,選擇發(fā)票種類后,填寫對應發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,點確定進入填開界面;
3、選擇銷售方申請需要填寫發(fā)票代碼及發(fā)票號碼。
系統(tǒng)確認可以對此張發(fā)票開具負數(shù),點擊“確定”按鈕。
4、進入信息表填開界面,系統(tǒng)自動轉換購方及商品信息,確認后點擊“打印”按鈕保存并打印信息表。
5、確認信息無誤后點擊工具欄中的“打印”(打印=保存的意思),隨后選擇“不打印”。
6、點擊【紅字發(fā)票信息表】—【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】菜單項。
7、在查詢界面,可以根據(jù)需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。
8、待紅字發(fā)票信息表上傳審核通過,生成16位信息表編號。記下信息表編號后即可開具紅字發(fā)票。
9、銷方開紅字時,選擇發(fā)票管理—發(fā)票填開—紅字可選擇直接開具輸入紅字信息表編號即可開具。
2020 12/25 09:52
84784955
2020 12/25 10:02
好的,然后,紅字發(fā)票開好后,再開一張正確的 藍字發(fā)票就可以了
莊老師
2020 12/25 10:04
你好,是的,是這樣處理
84784955
2020 12/25 10:19
感謝老師的詳細指點!
莊老師
2020 12/25 10:21
你好,祝你學習愉快,
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