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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問,我是銷售方,本月發(fā)生退貨,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,對方已抵扣,我應(yīng)該怎么操作,還有上月的賬務(wù)怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答讓對方開具紅字信息表,你們開具紅字發(fā)票給他
賬務(wù)處理
借:應(yīng)收帳款 (紅字)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 (紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2020 12/26 11:10
84785043
2020 12/26 11:12
上月銷售了,結(jié)轉(zhuǎn)了成本不是也要沖銷嗎?還有本年利潤啥的不是都應(yīng)該有賬務(wù)處理嗎?
王老師1
2020 12/26 11:14
成本其實(shí)和收入一樣的處理的,
借:主營業(yè)務(wù)成本 (紅字)
貸:庫存商品 (紅字)
以上是做在本月賬上的,等月末這些數(shù)據(jù)會和本月其他數(shù)據(jù)一起計算本年利潤的,不用單獨(dú)做這筆的本年利潤分錄
84785043
2020 12/26 11:16
哦哦,對對,是的
王老師1
2020 12/26 11:17
嗯嗯,祝您學(xué)習(xí)愉快
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