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稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)抵減增值稅的報(bào)表怎么填?

84785027| 提問時(shí)間:2021 01/05 09:57
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,一般納稅人需填寫3張表單:《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》和主表《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用》23欄“應(yīng)納稅額減征額”。 將抵減金額填入第23欄“應(yīng)納稅額減征額”時(shí),需區(qū)分情況;當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021 01/05 09:58
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