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業(yè)務招待費扣除標準是在什么時候扣除??

84784970| 提問時間:2021 01/05 14:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,是在匯算清繳的時候調整扣除
2021 01/05 14:37
84784970
2021 01/05 14:38
12月的賬上不做調整吧?我經理說要申報稅,并入賬,我不懂是什么意思
東老師
2021 01/05 14:40
對,不在賬上調整,你經理的意思是不是說先把招待費也算到賬里,以后匯算清繳的時候再調整呢
84784970
2021 01/05 14:42
算到賬里??是什么處理
東老師
2021 01/05 14:43
意思就是先不調整呢,先算所得稅,匯算清繳的時候再調整招待費
84784970
2021 01/05 14:44
在賬上計提所得稅金額?
東老師
2021 01/05 14:45
對,計提所得稅的話 是需要在賬里做分錄的
84784970
2021 01/05 14:47
計提本年所得稅金額,是怎么計算出來的?
東老師
2021 01/05 14:48
是根據利潤表的本年利潤金額計算的企業(yè)所得稅
84784970
2021 01/05 14:53
所得稅=應納稅所得額 * 稅率(25%或20%、15%)應納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損。其中各項扣除包括業(yè)務招待費的扣除吧??
東老師
2021 01/05 14:53
對,業(yè)務招待費屬于納稅調整的范圍
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