問題已解決
老師,請問一下,增值稅專票抵扣的方法及申報稅操作。 圖一,二是我增值稅專票抵扣的操作。
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速問速答同學(xué)你好,你的是正確操作,哪里有問題呢?
2021 01/07 11:29
84785032
2021 01/07 11:33
老師,我是在申請增值稅時,數(shù)具都是系統(tǒng)自己導(dǎo)入,但是那個加減抵扣10%優(yōu)惠。我不知應(yīng)怎么填報。
我是應(yīng)填在 一般項目加計抵減額計算 還是填在 即征即退項目加計抵減額計算
青青老師
2021 01/07 11:48
二個都屬于優(yōu)惠政策。是在不同情況下使用的。自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應(yīng)納稅額(以下稱加計抵減政策)。生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)(以下稱四項服務(wù))取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。
即征即退,是指對按稅法規(guī)定繳納的稅款,由稅務(wù)機關(guān)在征稅時部分或全部退還納稅人的一種稅收優(yōu)惠。
84785032
2021 01/07 11:53
那老師我公司是物業(yè)公司來的,
應(yīng)是怎么填報?。?/div>
青青老師
2021 01/07 11:54
物業(yè)公司屬于一般項目?
84785032
2021 01/07 11:57
是這樣填報嗎?
青青老師
2021 01/07 11:59
同學(xué)你好,是這樣填的
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