問題已解決
以上是做報(bào)廢處理,憑證這么做是否正確?要是這么做,我的報(bào)表是不平的
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速問速答同學(xué)你好,是要將待處理財(cái)產(chǎn)損溢 從貸方轉(zhuǎn)出的;比如轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用;
2021 01/08 11:32
84785015
2021 01/08 11:51
我是12月轉(zhuǎn)的,但是11份報(bào)表不平差異就是這個(gè)數(shù)
立紅老師
2021 01/08 11:56
同學(xué)你好,應(yīng)是在11月末轉(zhuǎn)的;
84785015
2021 01/08 11:57
我這個(gè)產(chǎn)品只是待處理,是12月份才處置的
立紅老師
2021 01/08 12:15
同學(xué)你好,即使是這樣,也是要在11月末先結(jié)平,然后12月初再?zèng)_回來,在12月處置再做分錄,不然11月是不平的;
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