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你好,我19年預(yù)提了100萬費(fèi)用,20年怎么沖銷這筆費(fèi)用

84784989| 提問時(shí)間:2021 01/11 14:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前分錄是怎么做的?現(xiàn)在發(fā)票到了嗎?
2021 01/11 14:33
84784989
2021 01/11 14:35
借:管理費(fèi)用~其它 貸:其它應(yīng)付~預(yù)提費(fèi)用。 發(fā)票到了一部分。是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2021 01/11 14:37
你好,一九年,你匯算清繳調(diào)增了嗎?
84784989
2021 01/11 14:43
不太懂這個(gè)
郭老師
2021 01/11 14:44
一九年匯算清交,你看下,你有調(diào)增的業(yè)務(wù)嗎?
84784989
2021 01/11 14:45
調(diào)增的意思是不是把這筆預(yù)提費(fèi)用繳納的增值稅
郭老師
2021 01/11 14:48
好,需要調(diào)增,繳納的是企業(yè)所得稅。
84784989
2021 01/11 14:50
好的,沒有調(diào)整。我要沖銷它呢
郭老師
2021 01/11 14:53
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784989
2021 01/11 14:54
不用涉及未分配利潤什么嗎?
郭老師
2021 01/11 14:56
沒有修改,匯算清交的,不涉及的。
84784989
2021 01/11 14:58
方便詳細(xì)講一下嗎?
郭老師
2021 01/11 15:07
沒有修改匯算清交,你不要用未分配利潤直接用管理費(fèi)用沖今年的管理費(fèi)用就可以。
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