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老師好,請問問什么資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末減期初為什么不等于利潤表中的未分配利潤

84785022| 提問時(shí)間:2021 01/13 16:36
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是不是有分紅或提取盈余公積
2021 01/13 16:37
84785022
2021 01/13 16:37
沒啊,我不會(huì)用這些可科目
辜老師
2021 01/13 17:01
那你有沒有以前年度損益調(diào)整
84785022
2021 01/13 17:07
沒有老師
辜老師
2021 01/13 18:07
那就是你的利潤表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤
84785022
2021 01/13 18:11
正常的等式就應(yīng)該是:未分配利潤的期末減期初等于利潤表上的凈利潤
辜老師
2021 01/13 18:12
是的,你現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是平的,未分配利潤肯定沒有問題 就是利潤表的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,你是不是有費(fèi)用的貸方發(fā)生額
84785022
2021 01/14 09:25
您是說管理費(fèi)用過財(cái)務(wù)費(fèi)用,我寫的財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)借方發(fā)生額,比如利息收入
辜老師
2021 01/14 10:50
是的,這種沖減費(fèi)用的,你都是借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)的嗎
84785022
2021 01/14 11:16
恩,是的,難道是收到銀行利息了,借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)直接填在貸方嗎?
84785022
2021 01/14 11:18
我收到利息正常都是這么錄入的
辜老師
2021 01/14 11:19
是的,就是要這么處理,你管理費(fèi)用,有沒有減少是在貸方的
84785022
2021 01/14 11:22
應(yīng)該不全是這個(gè)科目問題,因?yàn)槔⑽宜懔酥挥邪偈畨K錢,但報(bào)表上根據(jù)昨天的計(jì)算公式,誤差幾千塊錢呢
84785022
2021 01/14 11:27
管理費(fèi)用沒有啊,是不是我昨天說的那公式不全面啊,正常的等式就應(yīng)該是:未分配利潤的期末減期初等于利潤表上的凈利潤
辜老師
2021 01/14 12:08
是的,正常的勾稽關(guān)系是這樣的
84785022
2021 01/14 12:09
那為啥還不對(duì)呢
辜老師
2021 01/14 12:13
你看一下你的收入有沒有借方發(fā)生額呢
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