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請(qǐng)問上期增值稅留底余額,下期如何結(jié)平,分錄如何做

84784951| 提問時(shí)間:2021 01/13 17:29
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佩瑤老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 上期銷項(xiàng)稅抵扣上期留底稅額時(shí)不需要單獨(dú)做分錄,在填申報(bào)表時(shí)自動(dòng)計(jì)算抵扣。 你只要將本月未交增值稅做結(jié)轉(zhuǎn)了,并記錄到未交增值稅科目貨方就可以了。
2021 01/13 17:36
84784951
2021 01/13 17:51
還需要單獨(dú)再結(jié)轉(zhuǎn)上期進(jìn)項(xiàng)留底嗎?
84784951
2021 01/13 17:54
用銷項(xiàng)直接減留底,結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
84784951
2021 01/13 17:56
一直留存也可以吧,金額很小,只有0.36,平時(shí)很少有進(jìn)項(xiàng)稅
佩瑤老師
2021 01/13 19:19
你做完當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候,銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大 自然就沖抵上個(gè)月了 因?yàn)槎荚趹?yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面呢~
84784951
2021 01/13 21:35
請(qǐng)問這個(gè)是7月份結(jié)余的0.36,后期沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),為啥一直沒有沖平,我是12月份接手的
佩瑤老師
2021 01/13 21:57
這個(gè)建議你查一下之前的入賬記錄 看一下是不是有什么問題 如果沒有 你可以借方和貸方?jīng)_抵一下呢
84784951
2021 01/13 22:31
如何做分錄
84784951
2021 01/13 22:38
借:應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅,這樣對(duì)嗎?但前會(huì)計(jì)從沒記過一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,也可以嗎
佩瑤老師
2021 01/13 22:44
通常月末結(jié)轉(zhuǎn) 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 所以最后差額應(yīng)該都在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面
84784951
2021 01/13 23:19
請(qǐng)問,可以用轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?因?yàn)榍皶?huì)計(jì)一直沒有用過進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)三級(jí)科目
84784951
2021 01/13 23:20
還是不太明白,你寫的分錄?
84784951
2021 01/13 23:28
請(qǐng)問用借貸方?jīng)_抵如何做分錄?多謝
佩瑤老師
2021 01/14 08:19
你好 可以的 借 應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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