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還未跨年,已經(jīng)跨月,補少計提個稅怎么寫分錄

84785009| 提問時間:2021 01/14 11:51
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好, 是發(fā)放工資時少扣了么?
2021 01/14 11:53
84785009
2021 01/14 12:38
是的,交的時候是正常的交,所以現(xiàn)在就導致應交稅費一應交個人所得稅貸方有余額。怎么調(diào)整分錄
立紅老師
2021 01/14 12:48
同學你好,貸方有余額應是我們扣多了,因為扣稅時是在貸方,交稅時是在借方呢 ;
84785009
2021 01/14 16:33
沒有交多,計提少了,計提金額和交的金額不一致
84785009
2021 01/14 16:34
所以怎么調(diào)整分錄
立紅老師
2021 01/14 16:41
同學你好,計提時是在貸方;交稅時是在借方;現(xiàn)在是貸方有余額,不是計提多了么;如果是計提少了,交多了,應是借方余額的 ;
84785009
2021 01/14 18:57
比如說我交的金額是正確的100元,只計提90元,不就計提少了嗎
立紅老師
2021 01/14 19:12
同學你好 借,其他應收款一員工 貸,應交稅費一應交個稅 其他應收款在下期發(fā)放工資時從該個人的工資中扣除;
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