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本期應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅,是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個科目的余額嗎?

84785043| 提問時間:2021 01/16 22:08
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,是的,您的理解非常正確。
2021 01/16 22:08
84785043
2021 01/16 22:12
不需要減去 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅嗎?
小林老師
2021 01/16 22:14
您好,是需要減去的,最終應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額是零。
84785043
2021 01/16 22:26
老師,這些二級科目的余額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎? 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額、待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、增值稅留抵稅額、簡易計稅、轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅、代扣代交增值稅
小林老師
2021 01/16 22:26
您好,不是的,是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額轉(zhuǎn)入。
84785043
2021 01/16 22:44
如果這兩個科目,有余額的話,也要繳納相應(yīng)的增值稅,對嗎?
84785043
2021 01/16 22:44
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅、代扣代交增值稅
小林老師
2021 01/16 22:54
您好,是的,您的理解非常正確。
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