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老師,你好,我想咨詢下年底應(yīng)交稅金科目的結(jié)轉(zhuǎn)
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速問速答?您好,一般納稅人需要根據(jù)銷項稅額,進(jìn)項稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021 01/18 11:05
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